Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026012000009
Data do Empenho 20/01/2026
Tipo: Global
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 000100000000004
Data do Processo 20/01/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 01 - Câmara Municipal
Unidade Orçamentária 0001 - Câmara Municipal de Flexeiras
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor: 29.504.270/0001-11 - SL TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Histórico: REF A SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL
Valor Empenhado: R$ 1.500,00
Valor Liquidado: R$ 240,00
Valor Pago: R$ 240,00

Liquidações

Número Data Valor
2026012000014 20/01/2026 R$ 120,00
2026032000021 20/03/2026 R$ 120,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026012000014 2026012000014 20/01/2026 00104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1106 159-5 201058 R$ 120,00
2026032000021 2026032000021 20/03/2026 00104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1106 159-5 201008 R$ 120,00