Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026012000013
Data do Empenho 20/01/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Não Aplicado
Número do Processo: 000100000000008
Data do Processo 20/01/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 01 - Câmara Municipal
Unidade Orçamentária 0001 - Câmara Municipal de Flexeiras
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.1.9.0.11.74.03.00.0000 - SUBSÍDIOS - VEREADORES
Credor: 111.111.111-11 - FOLHA DE PAGAMENTO
Histórico: REF FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Valor Empenhado: R$ 59.400,00
Valor Liquidado: R$ 59.400,00
Valor Pago: R$ 37.022,74

Liquidações

Número Data Valor
2026012000018 20/01/2026 R$ 59.400,00

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2026012000018 2026012000018 20/01/2026 2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL R$ 11.255,15
2026012000018 2026012000018 20/01/2026 2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000 - INSS - CÂMARA MUNICIPAL R$ 6.529,50
2026012000018 2026012000018 20/01/2026 2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL R$ 4.592,61

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026012000018 2026012000018 20/01/2026 00104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1106 159-5 201037/38 R$ 37.022,74